Curso Práctico sobre el Impuesto de Sociedades

Acedis Formación

Cursos

A distancia / Online.

180 horas.

Todo el año

350 €/curso

  • Con este curso aprenderás todo lo necesario para poder asesorar y cumplir con las obligaciones fiscales derivadas del Impuesto de Sociedades.

    La materia desarrollada en este curso se dirige a los profesionales que precisan iniciarse en los fundamentos y especialización que requiere la correcta gestión del Impuesto de Sociedades, además de aprovechar todos los mecanismos legales de ahorro fiscal disponibles, para conseguir reducir en la medida de lo posible la factura fiscal.

    Se trata de un curso eminentemente práctico para cuyo seguimiento no se requieren conocimientos contables previos partiendo del hecho de que el Impuesto sobre Sociedades toma la contabilidad como punto de partida y la técnica contable no interviene en la interpretación de la norma fiscal.

    En el curso se abordan todas las últimas reformas fiscales aplicadas al impuesto, así como los regímenes transitorios estipulados. El alumno durante el aprendizaje se mantendrá al día de cualquier modificación de normativa teniendo un apartado exclusivo dedicado a las actualizaciones en la materia.
  • Al finalizar este curso, el alumno habrá adquirido:

    • Conocimiento, distinción, comparación, análisis y crítica de los esquemas de liquidación en la imposición directa sobre la renta.

    • Conocimiento y aplicación de las normas del Impuesto sobre Sociedades.

    • Los ajustes fiscales al resultado contable en toda su extensión que permitan el cálculo correcto del impuesto y su liquidación.

    • Sabrá diferenciar entre los criterios fiscales y contables.

    • Información, estrategias fiscales y sobre incentivos a la inversión empresarial.

    • Especialidades de la aplicación del régimen de empresas de reducida dimensión.

    • Descripción y contenido de las obligaciones formales, alta en el censo, libros registros y de contabilidad y normas de facturación.

    • Obligaciones en materia de retenciones y pagos fraccionados.

    • Información sobre aspectos tan importantes como los mecanismos para evitar la doble imposición.


    Este curso desarrollado en profundidad con se complementa con Jurisprudencia sobre la materia del Impuesto de Sociedades, Criterios de aplicación de la Dirección General de Tributos y múltiples casos prácticos resueltos y sin resolver para enfrentar al alumno a situaciones reales que refuercen su aprendizaje.

    Sabes que figura resulta fiscalmente más rentable a una empresa; ¿el leasing o un préstamos? al finalizar el curso tendrás perfectamente claro en que caso nos conviene cada figura
  • Requisitos

    Dirigido a todo aquel que quiera asesorar a empresarios y trabajadores a reducir sus pagos en el impuesto de Sociedades
  • UD 01 - Normativa General, Naturaleza y Ámbito de Aplicación

    Introducción

    Características del Impuesto. Ámbito Espacial

    Imposición Directa sobre la Renta

    Hecho Imponible

    Contribuyentes

    Residencia y Domicilio Fiscal

    Operaciones Vinculadas

    Exenciones

    Presunción de Rentas

    Resumen

    UD 02 - Base Imponible del Impuesto y Contabilidad

    Introducción

    Base Imponible y Contabilidad

    Imputación Temporal. Contabilización de Ingresos y Gastos

    Resumen

    UD 03 - Base Imponible. Amortizaciones

    Introducción

    Concepto y Causas

    Principios Comunes de la Amortización

    Amortización del Inmovilizado Material

    Amortización del Inmovilizado Intangible

    Libertad de Amortización

    Medidas Transitorias

    Contabilización

    Resumen

    UD 04 - Base Imponible. Limitaciones, Reglas de Valoración y Otras Exenciones

    Introducción

    Pérdida por Deterioro de Valor de Elementos Patrimoniales

    Provisiones y Otros Gastos

    Gastos No Deducibles

    Limitación a la Deducibilidad de Gastos Financieros

    Reglas de Valoración

    Exenciones para Evitar la Doble Imposición y Otras

    Resumen

    UD 05 - Base Imponible. Reducciones

    Introducción

    Reducción de Rentas de los Activos Intangibles "Patent Box"

    Obra Benéfico-Social de las Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias

    Reserva de Capitalización

    Compensación de Bases Imponibles Negativas

    Resumen

    UD 06 - Determinación de la Deuda Tributaria

    Introducción

    Período Impositivo y Devengo

    Cálculo y Esquema de Liquidación

    Tipos de Gravamen

    Deducciones Para Evitar la Doble Imposición Internacional

    Bonificaciones

    Cálculo de la Cuota Íntegra Ajustada

    Resumen

    UD 07 - Deducciones Para Incentivar la Realización de Determinadas Actividades

    Introducción

    Principios Generales para Aplicación

    Deducciones

    Régimen Transitorio. Deducciones Pendientes de Aplicación en 2015

    Resumen

    UD 08 - Gestión del Impuesto

    Pago Fraccionado

    Gestión del Impuesto

    Retenciones e Ingresos a Cuenta

    Activos por Impuestos Diferido

    Resumen

    UD 09 - Regímenes Especiales. Entidades de Reducida Dimensión

    Introducción

    Agrupaciones de Interés Económico, Españolas y Europeas, y de Uniones Temporales de Empresas

    Entidades Dedicadas al Arrendamiento de Vivienda

    Sociedades y Fondos de Capital-Riesgo y Sociedades de Desarrollo Industrial Regional

    Instituciones de Inversión Colectiva

    Régimen de Consolidación Fiscal

    Fusiones, Escisiones, Aportaciones de Activos, Canje de Valores y Cambio de Domicilio Social de Una Sociedad Europea

    Minería

    Investigación y Explotación de Hidrocarburos

    Transparencia Fiscal Internacional

    Incentivos Fiscales Para Las Entidades de Reducida Dimensión

    Determinados Contratos de Arrendamiento Financiero

    Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros

    Entidades Parcialmente Exentas

    Montes Vecinales en Mano Común

    Entidades Navieras en Función Del Tonelaje

  • Convocatorias

    Inicio: Todo el año
 

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